Stock Analysis on Net

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

24,99 US$

Cuenta de resultados

La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.

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Chevron Corp., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

US$ en millones

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12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ventas y otros ingresos operativos
Ingresos (pérdidas) de las filiales de capital
Otros ingresos (pérdidas)
Ingresos y otros ingresos
Petróleo crudo y productos comprados
Gastos de explotación
Gastos de venta, generales y administrativos
Gastos de exploración
Depreciación, agotamiento y amortización
Impuestos distintos de los que gravan la renta
Resultado (pérdida) de explotación
Gastos por intereses y deudas
Otros componentes de los costos netos de beneficios periódicos
Beneficio de ingresos (pérdidas) antes del impuesto sobre la renta (gastos)
Beneficio del impuesto sobre la renta (gasto)
Utilidad (pérdida) neta
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Chevron Corporation

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).


Ingresos totales
Los ingresos y otros ingresos de la compañía muestran una tendencia general de crecimiento entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo de aproximadamente 246,252 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución en comparación con 2022, situándose en 200,949 millones de dólares, seguida de una ligera recuperación en 2024, con ingresos que se aproximan a los 202,792 millones. Este patrón indica que la compañía experimentó un crecimiento significativo en los ingresos hasta 2022, pero enfrentó una reducción en 2023, posiblemente atribuible a variaciones en los precios del petróleo, cambios en la demanda o factores externos del mercado.
Ventas y otros ingresos operativos
Las ventas y otros ingresos operativos también reflejan un incremento pronunciado desde 2020, llegando a 235,717 millones de dólares en 2022, disminuyendo en 2023 a 196,913 millones, y manteniéndose cercano a esta cifra en 2024. La tendencia sugiere que, aunque las operaciones principales generaron mayores ventas en 2022, en 2023 se evidenció un descenso, lo cual puede estar relacionado con la misma dinámica del mercado de petróleo y productos asociados.
Costos de bienes vendidos
El costo de petróleo crudo y productos comprados muestra un aumento sustancial a lo largo de los años, con un incremento en 2022 respecto a 2020 y una estabilización en 2023 y 2024 en niveles cercanos a -119,196 millones en 2023 y -119,206 millones en 2024. Este patrón refleja un aumento en los costos de producción, que puede estar influenciado por precios de mercado más altos o cambios en los volúmenes de adquisiciones.
Gastos de explotación
Los gastos de explotación se mantienen en niveles similares en el período analizado, con un incremento en 2022 a 24,714 millones en comparación con 20,323 millones en 2020, y una ligera subida en 2023 y 2024, alcanzando aproximadamente 27,487 millones. Esto indica un aumento en los costos operativos asociados a las actividades principales, proporcional al crecimiento en las operaciones durante los años previos a 2022.
Resultado de explotación
El resultado de explotación muestra una tendencia negativa en 2020, con una pérdida de 5,876 millones, pero experimenta una recuperación significativa en 2021 con un beneficio de 23,039 millones y un aumento aún mayor en 2022 con 50,485 millones. Posteriormente, en 2023 y 2024, el resultado de explotación disminuye respecto a 2022, situándose en aproximadamente 30,265 millones y 28,295 millones respectivamente, aunque sigue reflejando resultados positivos. Esto indica que la rentabilidad de las operaciones mejoró considerablemente en 2021 y 2022, pero mostró señales de estabilización o ligera disminución en años posteriores.
Beneficio antes de impuestos y utilidad neta
El beneficio antes de impuestos se comporta en línea con el resultado de explotación, alcanzando un máximo en 2022 de aproximadamente 49,674 millones, antes de disminuir en 2023 y 2024 a niveles cercanos a 29,584 millones y 27,506 millones, respectivamente. La utilidad neta sigue una tendencia similar, evidenciando un crecimiento en 2021 y 2022 y una reducción en los años siguientes. La utilidad neta en 2022 alcanzó los 35,465 millones, reflejando una fuerte rentabilidad, aunque en 2023 y 2024 se observa una disminución a alrededor de 21,369 millones y 17,749 millones, respectivamente, posiblemente por el impacto de mayores gastos o impuestos.
Gastos por intereses y deudas
Los gastos financieros mantienen un nivel relativamente estable, con mínimos cambios a lo largo de los años, oscilando en torno a los -516 y -697 millones, mostrando una gestión eficiente de la carga financiera.
Impuestos sobre la renta
Los impuestos presentan una tendencia de aumento en términos absolutos en los años posteriores a 2020, con una carrera hacia valores negativos en 2021 y 2022, reflejando mayores obligaciones fiscales derivadas de las utilidades generadas. En 2023 y 2024, los impuestos también incrementan en valor absoluto respecto a los años previos, en torno a -8,173 millones y -9,757 millones, respectivamente, alineándose con la disminución en las utilidades.
Utilidad neta atribuible a la compañía
La utilidad atribuible a la empresa muestra una tendencia de aumento desde 2020 a 2022, alcanzando un pico de 35,465 millones en 2022, seguido por una reducción en los años siguientes, a aproximadamente 21,369 millones en 2023 y 17,661 millones en 2024. La pérdida neta en 2020 se recupera en 2021 y 2022, pero se estabiliza en un nivel inferior en años posteriores, reflejando posibles restricciones en la rentabilidad futura o efectos derivados de la economía global y del mercado energético.
Conclusión general
En resumen, los indicadores financieros evidencian un período de fuerte crecimiento y rentabilidad en 2021 y 2022, con máximos en los beneficios, resultado de explotación y ventas. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una tendencia de estabilización o ligera disminución en estos indicadores, probablemente atribuida a fluctuaciones en los precios del petróleo, mayores costos y cambios en la demanda del mercado. La compañía muestra una gestión eficiente en áreas como los gastos por intereses y administrativos, pero enfrenta desafíos relacionados con la volatilidad del mercado energético que afectan su rentabilidad en el marco de los últimos años analizados.