Cuenta de resultados
Datos trimestrales
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Análisis de la tendencia de los ingresos y los beneficios
- La empresa muestra un crecimiento sostenido en los ingresos totales, pasando de US$1,394 millones en el primer trimestre de 2017 a US$4,138 millones en el último reportado de 2022. Este incremento señala una expansión significativa en la generación de ingresos a lo largo del período analizado. La tendencia también se refleja en el aumento de la utilidad neta atribuible a la empresa, que pasa de US$247 millones en el primer trimestre de 2017 a US$669 millones en el último período, evidenciando una mejora en la rentabilidad y utilidad final.
- Variación en los tratamientos y servicios y producto
- La línea de tratamientos y servicios presenta un aumento notable, tanto en valor absoluto como en tendencia, alcanzando US$3,364 millones en el último trimestre, en comparación con US$1,178 millones en el primer trimestre de 2017. Mientras tanto, la categoría de producto presenta un crecimiento más moderado, aunque significativa en algunos períodos, llegando a US$774 millones en 2022. Ambos conceptos reflejan un incremento en la cartera de servicios y productos, contribuyendo al crecimiento de los ingresos totales.
- Costos y gastos operativos
- El costo de procesamiento y servicios, junto con el costo de los productos y el coste de ingresos, presenta una tendencia de incremento en la mayoría de los períodos, con picos relevantes en algunos trimestres, particularmente en el tramo de 2019 y 2020. Sin embargo, estos aumentos no han impedido que la utilidad bruta siga en ascenso, gracias a que el crecimiento en los ingresos ha sido superior al incremento de los costos. La venta, general y administrativa, mantiene una tendencia al alza en gastos, pero en proporciones que, comparadas con los ingresos, permiten mantener márgenes operativos positivos.
- Resultado de explotación y utilidad neta
- El resultado de explotación muestra una tendencia al crecimiento, alcanzando picos relevantes en 2019 y 2022, reflejando una mayor eficiencia en las operaciones. La utilidad neta también presenta un patrón de aumento robusto, con algunos altibajos en ciertos trimestres, pero en general en ascenso. La utilidad atribuible a la empresa ha tenido incrementos significativos en los trimestres más recientes, llegando a US$669 millones en 2022, señalando una mejora en la rentabilidad tras considerar intereses, impuestos y participaciones minoritarias.
- Gastos por intereses y otros ingresos
- Los gastos por intereses se mantienen relativamente estables en torno a US$170-180 millones en los últimos años, mostrando una gestión de deuda consistentemente controlada. Los otros ingresos y gastos experimentan cierta volatilidad, con algunos picos positivos en ciertos períodos, contribuyendo ocasionalmente a mejoras en los resultados financieros totales.
- Impacto de operaciones discontinuadas y actividades de financiación
- Los datos asociados a ingresos de operaciones discontinuadas son escasos o inexistentes en la mayoría de los períodos, pero en algunos trimestres resaltan ingresos específicos, como en 2020. Las actividades de financiación de la deuda muestran una tendencia variable, con eventos puntuales de pago de deuda, con un impacto potencial en la estructura financiera, aunque no dominan la totalidad del análisis financiero.
- Espíritu de la rentabilidad y eficiencia
- El análisis de los ratios de utilidad muestra una tendencia positiva en la rentabilidad general, respaldada por la evolución de la utilidad neta y la utilidad en explotación. La mejora en márgenes brutos y operativos, junto con la sostenida generación de ingresos, refleja una gestión eficiente y una capacidad de expansión en su línea de servicios y productos, pese a incrementos en costos operativos y gastos administrativos.