Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Margen de beneficio bruto
- Este ratio muestra una tendencia relativamente estable durante los seis periodos analizados, con valores que oscilan alrededor del 80%. Aunque se observaron ligeras fluctuaciones, en general, evidencia una consistencia en la capacidad de la empresa para mantener un alto margen de beneficio bruto, con un ligero aumento en el último período respecto al mínimo de 80.9% en 2021.
- Margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una tendencia ascendente desde aproximadamente 20.24% en 2017 hasta un máximo de 29.64% en 2020, indicando una mejora en la eficiencia operativa. Sin embargo, en 2022, se observa una caída significativa a 13.64%, que puede reflejar una disminución en la rentabilidad operativa, posiblemente por cambios en costos, gastos o resultados puntuales en ese año.
- Margen de beneficio neto
- El ratio muestra un crecimiento constante desde 11.7% en 2017 hasta alcanzar un pico de 33.66% en 2019, indicativo de una elevada rentabilidad neta en ese período. Posteriormente, se observa una disminución en 2020 y 2021, llegando a 13.23% en 2022, lo que sugiere una reducción significativa en la rentabilidad neta en el último año considerado.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Este indicador refleja una tendencia similar al margen de beneficio neto, con una subida desde 11.53% en 2017 hasta un máximo de 27.65% en 2019. Luego, se aprecia una reducción a 16.96% en 2021 y una caída adicional en 2022 a 9.08%, indicando un deterioro en la rentabilidad del capital propio en el período más reciente.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA sigue la misma tendencia ascendente desde 9.47% en 2017 hasta 24.57% en 2019, sosteniéndose en niveles elevados en 2020 y 2021, con 16.69% y 15.09%, respectivamente. En 2022, desciende a 8.16%, evidenciando una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios en ese último período.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Beneficio bruto | |||||||
Ingresos | |||||||
Ratio de rentabilidad | |||||||
Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
Referencia | |||||||
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los beneficios brutos
- El beneficio bruto muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 374.677 millones de dólares en marzo de 2017 y alcanzando 843.595 millones en marzo de 2022. Este incremento constante indica una mejora en la rentabilidad de las operaciones principales, reflejando una expansión en la capacidad de generación de beneficios brutos en relación con las ventas.
- Análisis de los ingresos
- Los ingresos también evidencian un crecimiento sostenido desde 445.304 millones en marzo de 2017 hasta 1.031.753 millones en marzo de 2022. La tendencia ascendente en los ingresos respalda la observación de una expansión en la base de ventas, consolidándose de año en año con incrementos significativos, especialmente en los últimos períodos.
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantiene en niveles altos, aunque presenta una ligera tendencia a la disminución en los primeros años —del 84.14% en 2017 a aproximadamente 80.9% en 2021—, pero se recupera ligeramente en 2022 hasta un 81.76%. La estabilidad relativa de este margen, a pesar del crecimiento en ingresos y beneficios brutos, sugiere que la empresa ha sido capaz de mantener una eficiencia en sus operaciones, aunque con leves fluctuaciones en la proporción de beneficios en relación con las ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
Abiomed Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Resultado de explotación | |||||||
Ingresos | |||||||
Ratio de rentabilidad | |||||||
Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
Referencia | |||||||
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
Atención médica |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis del resultado de explotación
- Desde 2017 hasta 2022, el resultado de explotación muestra una tendencia general de crecimiento en los años previos a 2021, alcanzando un pico en 2020 con 249.219 miles de dólares. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución significativa a 229.557 miles de dólares, y en 2022 continúa la caída, alcanzando 140.720 miles de dólares.
- Análisis de los ingresos
- Los ingresos evidencian un crecimiento constante en el período analizado. Desde 445.304 miles de dólares en 2017, aumentan de manera sostenida hasta 1.031.753 miles de dólares en 2022, marcando un incremento notable en todos los años intermedios. Este incremento en los ingresos puede indicar una expansión de la base de clientes, aumento en las ventas o mejora en la participación de mercado.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo muestra un crecimiento progresivo hasta 2020, alcanzando un máximo del 29.64%. La tendencia indica que la eficiencia operativa mejoró en esos años, con mayor rentabilidad en comparación con los ingresos. Sin embargo, en 2021, el margen disminuye considerablemente a 27.09%, y en 2022 se reduce aún más a 13.64%, reflejando una significativa reducción en la rentabilidad relativa de las operaciones, probablemente influida por factores que afectaron los gastos operativos o la eficiencia general.
Ratio de margen de beneficio neto
31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Utilidad neta | |||||||
Ingresos | |||||||
Ratio de rentabilidad | |||||||
Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
Referencia | |||||||
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
Atención médica |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Detalle de la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico de 259,016 miles de dólares en 2019. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución significativa a 203,009 miles de dólares, seguida de una ligera recuperación en 2021 a 225,525 miles de dólares, pero en 2022 vuelve a disminuir a 136,505 miles de dólares. Este patrón indica fluctuaciones en la rentabilidad, con un punto máximo en 2019 y una reducción de utilidad en los últimos dos años conclusivos del período analizado.
- Coeficiente de ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento constante y sostenido a lo largo de todos los períodos, comenzando en 445,304 miles de dólares en 2017 y alcanzando 1,031,753 miles en 2022. La tasa de incremento es significativa especialmente en los años más recientes, reflejando un crecimiento en la capacidad de generación de ventas y expansión de la empresa en diferentes períodos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto experimenta una tendencia de aumento notable desde 2017 hasta 2019, pasando de 11.7% a 33.66%, lo que indica una mejora en la eficiencia de la rentabilidad operativa y en el control de costos relativos. Sin embargo, después de 2019, se observa una disminución en 2020 a 24.14%, seguido de un aumento a 26.61% en 2021, pero en 2022 vuelve a bajar considerablemente a 13.23%. Este comportamiento puede reflejar cambios en la estructura de costos, competitividad del mercado o impactos externos que afectan la rentabilidad neta en años posteriores.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Utilidad neta | |||||||
Capital contable | |||||||
Ratio de rentabilidad | |||||||
ROE1 | |||||||
Referencia | |||||||
ROECompetidores2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
ROEsector | |||||||
Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
ROEindustria | |||||||
Atención médica |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2019, alcanzando un máximo en 2019. Posteriormente, se observa una disminución en 2020, aunque vuelve a incrementarse en 2021. En 2022, la utilidad neta se reduce notablemente, situándose por debajo del pico alcanzado en 2019. Esto sugiere una tendencia de crecimiento con fluctuaciones, posiblemente influenciada por factores operativos o del mercado.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia constante de incremento en todos los períodos analizados. Desde 2017, ha experimentado un crecimiento continuo, alcanzando aproximadamente 1.503 millones de dólares en 2022. Este patrón indica una acumulación sostenida de patrimonio a lo largo del tiempo, lo cual puede reflejar resultados positivos en la emisión de ganancias retentionadas y en la emisión de acciones.
- ROE (Return on Equity)
- El índice de ROE incrementó significativamente desde 2017 hasta 2019, alcanzando 27.65%, lo que indica una eficiencia elevada en la generación de utilidades respecto al patrimonio. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una tendencia a la baja, cayendo a 19.05% en 2020 y luego a 16.96% en 2021. En 2022, el ROE continúa en descenso hasta un 9.08%, sugiriendo una reducción en la rentabilidad sobre el patrimonio, posiblemente debido a menores utilidades netas o mayores capitales propios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
31 mar 2022 | 31 mar 2021 | 31 mar 2020 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Utilidad neta | |||||||
Activos totales | |||||||
Ratio de rentabilidad | |||||||
ROA1 | |||||||
Referencia | |||||||
ROACompetidores2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
ROAsector | |||||||
Equipos y servicios para el cuidado de la salud | |||||||
ROAindustria | |||||||
Atención médica |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2019, la utilidad neta experimentó un crecimiento sustancial, pasando de 52,116 miles de dólares en 2017 a 259,016 miles en 2019. Este incremento representa un aumento cercano a cinco veces en dos años, indicando una fuerte mejora en la rentabilidad de la empresa durante ese período. Sin embargo, a partir de 2019, la utilidad neta mostró una tendencia a la baja, disminuyendo a 203,009 miles en 2020, 225,525 miles en 2021, y llegando a 136,505 miles en 2022. Aunque aún mantiene niveles significativos en 2021, la disminución en 2022 señala posibles desafíos en la rentabilidad o cambios en las condiciones del mercado o en la estructura de costos de la compañía.
- Activos totales
- Los activos totales han presentado una tendencia de crecimiento sostenido durante el período analizado. Desde 550,414 miles de dólares en 2017, la cifra casi se ha triplicado, alcanzando 1,673,393 miles en 2022. Este aumento refleja una expansión en la inversión en activos de la empresa, lo cual puede estar asociado a la incorporación de nuevos activos, expansión operacional o inversión en infraestructura, con una tasa de crecimiento promedio que indica una estrategia de expansión constante a lo largo del período.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia de crecimiento notable hasta 2019, alcanzando un pico de 24.57%. Esto indica que la eficiencia en el uso de los activos para generar utilidad aumentó significativamente durante los primeros años, reflejando una gestión efectiva y una mayor rentabilidad relativa. Sin embargo, a partir de 2019, el ROA decrece, cayendo a 16.69% en 2020, 15.09% en 2021 y 8.16% en 2022. La disminución del ROA en los últimos años puede atribuirse a una reducción en la rentabilidad en relación con el incremento en los activos, sugiriendo posibles presiones en márgenes o una disminución en la eficiencia operativa en ese período final.