Stock Analysis on Net

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

24,99 US$

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Área para los usuarios de pago

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Medtronic PLC por 24,99 US$.

Este es un pago único. No hay renovación automática.


Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Ratios de rentabilidad (resumen)

Medtronic PLC, ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
25 abr 2025 26 abr 2024 28 abr 2023 29 abr 2022 30 abr 2021 24 abr 2020
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).


Ratio de margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto ha mostrado una tendencia relativamente estable a lo largo del período analizado, manteniéndose en torno al 65% y al 68%. Se observa una ligera disminución en 2021 en comparación con 2020, pero posteriormente vuelve a niveles similares en 2022. La estabilidad en este margen indica un control consistente de los costos de producción en relación con los ingresos por ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones significativas en el período. Se registra una disminución en 2021 respecto a 2020, seguida por una recuperación en 2022, alcanzando un pico en ese año. Sin embargo, en 2023 se observa un ligero descenso, antes de volver a aumentar en 2024 y 2025, alcanzando casi un nivel similar a 2022 en el último año proyectado. Esto sugiere un patrón de recuperación y estabilidad en la rentabilidad derivada de las operaciones principales tras unos años de menor rentabilidad.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto experimentó una caída pronunciada en 2021 en comparación con 2020, llegando a su punto más bajo en el período analizado. A partir de ese año, se observa una recuperación paulatina, con incrementos en 2022 y en las proyecciones de 2024 y 2025. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad neta, recuperándose parcialmente de los efectos adversos del año 2021.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE muestra una baja en 2021 en relación a 2020, pero inicia una recuperación en 2022. En los datos proyectados para 2024 y 2025, adquiere una tendencia alcista, alcanzando valores cercanos al 9.7%. Esto refleja una mejor utilización del capital propio para generar beneficios, evidenciando una recuperación del rendimiento en este aspecto.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA presenta una caída en 2021, similar a otros ratios de rentabilidad, seguido de una recuperación en 2022 y en las proyecciones futuras. La tendencia en los últimos años indica fortaleza en la generación de beneficios en relación con los activos totales, con valores ligeramente por encima de los niveles de 2021 en los años siguientes, alcanzando cerca del 5.09% en 2025.

Ratios de retorno de las ventas


Índices de retorno de la inversión


Ratio de margen de beneficio bruto

Medtronic PLC, ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
25 abr 2025 26 abr 2024 28 abr 2023 29 abr 2022 30 abr 2021 24 abr 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
UnitedHealth Group Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Resumen de tendencias en los beneficios brutos
Los beneficios brutos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, pasando de 19,489 millones de dólares en 2020 a 21,905 millones de dólares en 2025. Aunque existen fluctuaciones en ciertos años, especialmente en 2023 donde hay una ligera disminución respecto a 2022, la recuperación en 2024 indica una recuperación de la rentabilidad en ese rubro.
Resumen de tendencias en las ventas netas
Las ventas netas exhiben un crecimiento constante a lo largo del período, incrementándose de 28,913 millones de dólares en 2020 a 33,537 millones en 2025. Esto refleja una expansión sostenida en la generación de ingresos, la cual contribuye a la tendencia positiva en los beneficios brutos. Aunque en 2023 se observa una ligera reducción en comparación con 2022, en general, la tendencia indica un crecimiento estable en las ventas.
Resumen del margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto presenta cierta volatilidad en el período considerado, oscilando entre un mínimo de 65.19% en 2021 y un máximo de 67.98% en 2022. La tendencia global es relativamente estable, con valores mayormente en torno al 65-67%. La pequeña disminución observada en 2023 y 2024 indica una ligera reducción en la rentabilidad de los beneficios brutos en relación con las ventas netas, aunque el margen se mantiene en niveles consistentes.

Ratio de margen de beneficio operativo

Medtronic PLC, ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
25 abr 2025 26 abr 2024 28 abr 2023 29 abr 2022 30 abr 2021 24 abr 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad operativa
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Atención médica

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Utilidad operativa
La utilidad operativa ha presentado fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una disminución en 2021 respecto a 2020, descendiendo de 4,791 millones de dólares a 4,484 millones. Sin embargo, en 2022, la utilidad operativa muestra una recuperación significativa, alcanzando los 5,752 millones, su valor máximo en el período. En 2023, se registra una ligera disminución a 5,485 millones, seguida por una tendencia estable con una ligera caída en 2024 a 5,144 millones. En 2025, la utilidad operativa vuelve a experimentar un incremento hasta 5,955 millones, consolidando una tendencia general de recuperación y crecimiento a largo plazo.
Ventas netas
Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período. En 2020, las ventas fueron de 28,913 millones de dólares, aumentando constantemente en 2021 a 30,117 millones. En 2022, alcanza un máximo de 31,686 millones, y en 2023, ligeramente disminuyen a 31,227 millones, pero en 2024 retoman un crecimiento hacia 32,364 millones. Para 2025, las ventas continúan en ascenso, alcanzando los 33,537 millones, reflejando un desempeño con tendencia positiva y expansión en los ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
El ratio de margen operativo presenta variaciones en el período, con una tendencia fluctuante. En 2020, el margen es de 16.57%, pero disminuye en 2021 a 14.89%, indicando una reducción en la rentabilidad operacional relativa. En 2022, hay una recuperación significativa alcanzando 18.15%, el valor más alto del período, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operacional o en la estructura de costos. Sin embargo, en 2023 y 2024, disminuye a 17.56% y 15.89%, respectivamente, reflejando cierta desaceleración. Para 2025, el ratio vuelve a incrementar hasta 17.76%, indicando una recuperación de la rentabilidad operacional en línea con el crecimiento de ingresos y utilidad operativa.

Ratio de margen de beneficio neto

Medtronic PLC, ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
25 abr 2025 26 abr 2024 28 abr 2023 29 abr 2022 30 abr 2021 24 abr 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Medtronic
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Atención médica

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Medtronic ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Resumen de las tendencias en la utilidad neta atribuible
Durante el periodo analizado, la utilidad neta atribuible mostró fluctuaciones notables. En 2020, se registró un valor de 4.789 millones de dólares. En 2021, la utilidad disminuyó a 3.606 millones, reflejando una caída significativa en comparación con el año anterior. Sin embargo, en 2022, la utilidad experimentó una recuperación, alcanzando 5.039 millones de dólares, la cifra más alta en el periodo, antes de reducirse nuevamente en 2023 a 3.758 millones. Después de esa disminución, se observó un ligero aumento para 2024, con 3.676 millones, seguido por un aumento sustancial en 2025 a 4.662 millones, superando los niveles anteriores a la caída.
Resumen de las tendencias en las ventas netas
Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período. En 2020, las ventas totalizaron aproximadamente 28.913 millones de dólares, incrementándose en 2021 a 30.117 millones, y continuando en aumento en 2022 con 31.686 millones. Aunque en 2023 hubo una ligera reducción a 31.227 millones, la tendencia de crecimiento se mantuvo en los años siguientes, alcanzando 32.364 millones en 2024 y llegando a 33.537 millones en 2025. Este patrón sugiere una expansión constante en el nivel de ventas, con pequeñas fluctuaciones, pero en general una tendencia positiva.
Resumen del ratio de margen de beneficio neto
El ratio de margen de beneficio neto presenta volatilidad a lo largo del periodo. En 2020, el margen fue de 16.56%, mostrando una posición relativamente fuerte de rentabilidad respecto a las ventas. En 2021, hubo una disminución significativa a 11.97%, indicando una reducción en la eficiencia para convertir las ventas en utilidad neta. En 2022, el margen subió a 15.9%, recuperándose parcialmente. En 2023, el margen decreció nuevamente a 12.03%, y en 2024 cayó a 11.36%, niveles que reflejan una menor rentabilidad relativa. Sin embargo, en 2025 se observa una mejora significativa a 13.9%, lo que indica una recuperación en la eficiencia operativa y en la rentabilidad en relación con las ventas netas.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Medtronic PLC, ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
25 abr 2025 26 abr 2024 28 abr 2023 29 abr 2022 30 abr 2021 24 abr 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Medtronic
Patrimonio neto
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
UnitedHealth Group Inc.
ROEsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud
ROEindustria
Atención médica

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).

1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Medtronic ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Utilidad neta atribuible a Medtronic
La utilidad neta mostró fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. En 2020, se reportaron 4,789 millones de dólares, seguido de una disminución en 2021 a 3,606 millones, marcando una caída significativa. Sin embargo, en 2022, la utilidad se recuperó hasta alcanzar los 5,039 millones, la cifra más alta del período considerado. La tendencia hacia cierta estabilización se evidenció en 2023, con una utilidad de 3,758 millones. En 2024, la utilidad se mantuvo relativamente estable en 3,676 millones, pero en 2025 experimentó un aumento sostenido a 4,662 millones, superando las cifras previas y evidenciando una recuperación en la rentabilidad.
Patrimonio neto
El patrimonio neto mostró una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo de 52,551 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, se produjo una ligera disminución a 51,483 millones, seguida por una tendencia descendente en 2024 y 2025, con valores de 50,214 millones y 48,024 millones, respectivamente. Estos cambios reflejan una disminución progresiva en el patrimonio neto en los últimos años, aunque todavía mantiene niveles relativamente altos en comparación con los años iniciales.
ROE (Return on Equity)
El retorno sobre patrimonio (ROE) presentó una tendencia fluctuante. En 2020, la cifra fue del 9.44%, experimentando una caída en 2021 hasta el 7.01%, indicando una menor rentabilidad sobre el patrimonio en ese período. Luego, en 2022, el ROE subió a 9.59%, mostrando una recuperación en la eficiencia en la generación de beneficios con respecto al patrimonio. La tendencia decreciente se revirtió en 2023 y 2024, con valores del 7.3% y 7.32%, respectivamente, pero en 2025, el ROE volvió a incrementarse hasta llegar al 9.71%, indicando una recuperación en la rentabilidad relativa de la empresa.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Medtronic PLC, ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
25 abr 2025 26 abr 2024 28 abr 2023 29 abr 2022 30 abr 2021 24 abr 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta atribuible a Medtronic
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
UnitedHealth Group Inc.
ROAsector
Equipos y servicios para el cuidado de la salud
ROAindustria
Atención médica

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-04-25), 10-K (Fecha del informe: 2024-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-04-24).

1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Medtronic ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Resumen de las tendencias en la utilidad neta atribuible
La utilidad neta atribuible muestra una fluctuación a lo largo del período analizado. En 2020, la utilidad fue de 4,789 millones de dólares, que disminuyó en 2021 a 3,606 millones. Posteriormente, en 2022, la utilidad se recuperó a 5,039 millones, alcanzando su punto más alto en el período, lo cual indica una recuperación significativa respecto al año anterior. Sin embargo, en 2023, la utilidad volvió a reducirse a 3,758 millones, situándose ligeramente por debajo del valor de 2021. Para 2024, la utilidad fue de 3,676 millones, experimentando una ligera disminución, pero en 2025 se observa un incremento a 4,662 millones, recuperando el nivel de antes de la caída en 2023 y mostrando una tendencia de recuperación hacia el final del período.
Resumen de la evolución de los activos totales
Los activos totales exhiben una tendencia estable con ligeras fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, los activos alcanzaron 90,689 millones de dólares, aumentando a 93,083 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se registró una disminución leve a 90,981 millones, manteniéndose prácticamente en el mismo nivel en 2023 con 90,948 millones. En 2024, los activos totales decrecieron marginalmente a 89,981 millones, pero en 2025 se observa un aumento a 91,680 millones, retornando a niveles similares a los observados en 2021. La estabilidad relativa de los activos sugiere una gestión que mantiene una base de activos consistente a lo largo del tiempo, con leves ajustes que reflejan cambios en la inversión o en la valorización de los activos.
Resumen del ROA (rentabilidad sobre activos)
El ROA muestra fluctuaciones en el período analizado pero mantiene un nivel relativamente estable en torno al 4% al 5%. En 2020, el ROA fue de 5.28%, disminuyendo en 2021 a 3.87%, lo que indica una reducción en la rentabilidad respecto a los activos en ese año. No obstante, en 2022, el ROA se recuperó a 5.54%, reflejando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos. En 2023, el ROA retrocedió ligeramente a 4.13%, y en 2024, continuó en niveles similares con 4.09%. En 2025, el ROA se incrementó nuevamente a 5.09%, sugiriendo una recuperación en la rentabilidad y un uso más eficiente de los activos durante ese año. La tendencia general del ROA indica una cierta volatilidad, pero con una capacidad de recuperación en la eficiencia operativa.