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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

22,49 US$

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Venta de productos
Ingresos en el juego, suscripciones y otros ingresos
Ingresos netos
Costes del producto
Regalías y amortización de software
Venta de productos
Costos de operación y distribución del juego
Regalías y amortización de software
En el juego, suscripción y otros
Costo de los ingresos
Beneficio bruto
Desarrollo de productos
Ventas y marketing
Generales y administrativos
Reestructuración y costes conexos
Resultado de explotación
Gastos por intereses de la deuda
Otros ingresos (gastos), netos
Pérdida por extinción de deuda
Beneficio de ingresos antes del impuesto sobre la renta (gastos)
Beneficio del impuesto sobre la renta (gasto)
Utilidad neta

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).


Tendencias en ingresos y distribución porcentual
Se observa una notable fluctuación en la proporción de ingresos provenientes de la venta de productos y de las suscripciones y otros ingresos. La participación de las ventas de productos, que oscila entre aproximadamente un 12% y 36%, presenta una tendencia general de disminución en períodos más recientes, con valores bajos en los últimos trimestres. Por otro lado, los ingresos por suscripciones y otros conceptos, que inicialmente representan aproximadamente 64-84%, mantienen una tendencia relativamente estable, aunque también muestran cierta volatilidad a lo largo del período. La proporción de estos ingresos en relación con los ingresos netos ha sido dominada prácticamente por las suscripciones en la mayoría de los períodos, reflejando una dependencia mayor en estos flujos recurrentes.
Margen bruto y costos asociados
El margen bruto, expresado como porcentaje de los ingresos netos, fluctúa entre aproximadamente 66% y 76%, con picos en algunos períodos intermedios. Aunque en ciertos trimestres se presenta una ligera disminución en el margen bruto, en general, se mantiene en niveles favorables, indicando una buena capacidad de generación de beneficios antes de considerar gastos operativos y administrativos. Los costos del producto y de ingresos muestran variaciones, con picos negativos en ciertos trimestres, especialmente en aquellos donde se reportan aumentos en los gastos relacionados con los productos y servicios, reflejando posibles incrementos en costos de producción, licencias o depreciación del software.
Gastos operativos y márgenes
Los gastos en desarrollo, ventas y marketing, y administrativas presentan comportamientos relativamente estables, aunque con cierta tendencia a incrementarse en porcentajes en los últimos años. En particular, los gastos de desarrollo de productos oscilaron entre aproximadamente 13% y 20%, indicando un enfoque sostenido en la innovación y mantenimiento de nuevos productos. Los gastos de ventas y marketing permanecen en niveles cercanos a 12-17%, y los gastos generales y administrativos también muestran una tendencia hacia un ligero aumento en períodos recientes, sugiriendo mayores inversiones en estructura y gestión.
Resultado de explotación y rentabilidad
El resultado de explotación, como porcentaje de los ingresos netos, muestra variaciones significativas a lo largo del período, con picos superiores a 40% y mínimos cercanos al 17%. En general, existe una tendencia a la recuperación en algunos trimestres de los años 2021 y 2022, aunque algunos períodos presentan una disminución en la rentabilidad bruta y de explotación, posiblemente vinculados a mayores gastos operativos o disminución en los márgenes brutos. La persistente fluctuación indica que la rentabilidad operacional ha sido sensible a cambios en los ingresos y costos asociados.
Otros gastos y resultados netos
Los gastos por intereses de la deuda y otros gastos o ingresos netos muestran una tendencia a la estabilidad relativa, aunque existen picos de gastos relacionados con intereses en algunos períodos, además de variaciones en otros ingresos y gastos, en ocasiones positivos y en otras negativos. La presencia de resultados extraordinarios, como pérdidas por extinción de deuda en ciertos trimestres, refleja una gestión financiera que ha incluido reestructuraciones y refinanciamientos que impactan en los resultados netos.
Beneficio antes de impuestos y utilidad neta
El beneficio antes de impuestos fluctúa en torno al 14%-44%, con picos en algunos períodos, generalmente asociados a buenos resultados operativos y control de gastos. La utilidad neta, que captura los efectos de impuestos y otros gastos, presenta también variaciones, alcanzando picos cercanos al 38% en ciertos trimestres de 2021, aunque en otros períodos cae por debajo del 20%. La tendencia general apunta a una recuperación en algunos períodos recientes, aunque con volatilidad en la rentabilidad neta que puede reflejar efectos fiscales, gastos financieros y resultados extraordinarios.
Resumen de la tendencia general
La empresa ha mostrado una estructura de ingresos dominada por las suscripciones y otros ingresos recurrentes, cuya participación ha sido relativamente estable y resistente a cambios económicos. Los márgenes de beneficio bruto se mantienen en niveles favorables, aunque muestran cierta volatilidad, y los gastos operativos, aunque estables, tienden a aumentar en porcentaje sobre los ingresos en ciertos períodos. La rentabilidad operacional presenta fluctuaciones amplias, con algunos períodos de alta rentabilidad y otros de caída, vinculados a variaciones en costos y gastos operativos, así como a resultados extraordinarios. La gestión financiera ha incluido reestructuraciones en deuda, impactando ocasionalmente en los gastos por intereses y en el resultado final.