Stock Analysis on Net

GE Aerospace (NYSE:GE)

24,99 US$

Cuenta de resultados
Datos trimestrales

La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.

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GE Aerospace, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (datos trimestrales)

US$ en millones

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3 meses terminados 30 sept 2025 30 jun 2025 31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020
Venta de equipos
Venta de servicios
Venta de equipos y servicios
Costo de los equipos vendidos
Costo de los servicios vendidos
Costo de los equipos y servicios vendidos
Beneficio bruto de las ventas
Ingresos por seguros
Gastos de venta, generales y administrativos
Costes de separación
Investigación y desarrollo
Resultado (pérdida) de explotación
Intereses y otros cargos financieros
Costos de extinción de deudas
Pérdidas de seguros, beneficios de anualidades y otros costos
Deterioro del fondo de comercio
Ingresos por prestaciones no operativas (costo)
Otros ingresos (pérdidas)
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas antes de impuestos sobre la renta
Beneficio (de provisión) para el impuesto sobre la renta
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos
Utilidad (pérdida) neta
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía
Dividendos de acciones preferentes
Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).


El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.

Ventas
Las ventas totales, combinando equipos y servicios, muestran una volatilidad considerable. Inicialmente, se observa una disminución desde el último trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se registra una recuperación y un crecimiento hasta el cuarto trimestre de 2020. A partir de 2021, las ventas fluctúan, con un descenso notable en el primer trimestre de 2021, seguido de un aumento significativo en el segundo trimestre del mismo año. Esta tendencia de fluctuación continúa en los años siguientes, aunque con una tendencia general al alza hasta el cuarto trimestre de 2023, para luego experimentar descensos en los trimestres de 2024 y 2025.
Costos
Los costos de los equipos y servicios vendidos siguen un patrón similar al de las ventas, aunque con un desfase temporal. Se observa una disminución inicial en 2020, seguida de un aumento en 2021. A partir de 2022, los costos parecen estabilizarse, aunque con fluctuaciones trimestrales. En general, los costos tienden a ser proporcionales a las ventas, lo que sugiere una gestión eficiente de los mismos.
Beneficio Bruto
El beneficio bruto de las ventas presenta una variabilidad considerable, influenciado directamente por las fluctuaciones en las ventas y los costos. Se observa un aumento significativo en el beneficio bruto a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, el beneficio bruto disminuye, aunque se mantiene en niveles positivos a lo largo del período analizado. Los trimestres finales de 2024 y 2025 muestran un incremento.
Resultado de Explotación
El resultado de explotación exhibe una tendencia similar a la del beneficio bruto, con fluctuaciones significativas. Se observa un resultado positivo en la mayor parte del período, aunque con algunos trimestres de pérdidas, especialmente en el segundo trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021. El resultado de explotación tiende a ser más estable que el beneficio bruto, lo que sugiere una gestión eficiente de los gastos operativos.
Utilidad Neta
La utilidad neta muestra una volatilidad considerable, influenciada por diversos factores, incluyendo el resultado de explotación, los gastos financieros, los impuestos y otros ingresos y gastos. Se observa una disminución significativa en la utilidad neta en 2020, seguida de una recuperación en 2021. A partir de 2022, la utilidad neta fluctúa, con algunos trimestres de pérdidas, pero en general se mantiene en niveles positivos. Los últimos trimestres analizados muestran una tendencia al alza.
Ingresos por Seguros
Los ingresos por seguros se mantienen relativamente estables a lo largo del período, con fluctuaciones menores. Esta estabilidad sugiere una fuente de ingresos predecible y confiable.
Gastos de Venta, Generales y Administrativos
Los gastos de venta, generales y administrativos muestran una tendencia a la baja en los primeros trimestres, pero luego se estabilizan y fluctúan. Se observa un aumento en los gastos en algunos trimestres, lo que podría estar relacionado con inversiones en marketing o expansión de la empresa.

En resumen, el desempeño financiero de la entidad se caracteriza por una volatilidad considerable, influenciada por factores externos e internos. A pesar de las fluctuaciones, la entidad ha logrado mantener una rentabilidad positiva en la mayor parte del período analizado, con una tendencia general al alza en los últimos trimestres.