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Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 26 de octubre de 2022.

Cuenta de resultados 
Datos trimestrales

La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.

Steel Dynamics Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Partes no relacionadas 5,438,747 5,964,503 5,410,801 5,304,086 5,081,476 4,453,556 3,537,625 2,595,959 2,327,224 2,092,964 2,571,544 2,347,003 2,523,279 2,766,364 2,814,486 2,899,584 3,220,891 3,083,822 2,597,312 2,298,130 2,399,116 2,347,304 2,319,663
Partes relacionadas 212,960 248,375 159,101 6,571 6,812 11,752 6,972 5,286 3,608 1,341 3,556 3,193 3,566 4,151 2,949 4,308 2,656 6,703 6,563 38,349 44,266 43,416 48,553
Ventas netas 5,651,707 6,212,878 5,569,902 5,310,657 5,088,288 4,465,308 3,544,597 2,601,245 2,330,832 2,094,305 2,575,100 2,350,196 2,526,845 2,770,515 2,817,435 2,903,892 3,223,547 3,090,525 2,603,875 2,336,479 2,443,382 2,390,720 2,368,216
Costos de los bienes vendidos (4,187,278) (4,329,536) (3,787,389) (3,548,820) (3,487,659) (3,265,616) (2,744,331) (2,158,992) (2,038,017) (1,809,874) (2,159,871) (2,033,787) (2,167,006) (2,349,349) (2,383,865) (2,382,657) (2,537,466) (2,438,443) (2,140,459) (2,015,655) (2,046,864) (1,998,202) (1,896,062)
Beneficio bruto 1,464,429 1,883,342 1,782,513 1,761,837 1,600,629 1,199,692 800,266 442,253 292,815 284,431 415,229 316,409 359,839 421,166 433,570 521,235 686,081 652,082 463,416 320,824 396,518 392,518 472,154
Gastos de venta, generales y administrativos (132,627) (118,377) (152,015) (182,290) (157,526) (154,379) (149,781) (137,018) (118,235) (109,299) (112,898) (111,968) (107,242) (106,250) (111,038) (106,564) (102,614) (101,031) (106,431) (96,209) (97,056) (98,433) (102,933)
Participación en las utilidades (105,122) (139,742) (128,469) (143,243) (113,880) (82,140) (48,848) (19,404) (11,778) (9,092) (21,454) (13,633) (17,848) (22,871) (23,677) (41,684) (45,304) (42,335) (26,662) (21,595) (21,175) (21,308) (27,231)
Amortización de activos intangibles (6,836) (7,160) (7,162) (7,178) (7,178) (7,438) (7,438) (7,672) (6,946) (7,190) (7,191) (8,847) (6,704) (7,013) (7,013) (7,434) (6,591) (6,829) (6,926) (7,073) (7,272) (7,424) (7,424)
Cargos por deterioro de activos (19,409)
Resultado de explotación 1,219,844 1,618,063 1,494,867 1,429,126 1,322,045 955,735 594,199 258,750 155,856 158,850 273,686 181,961 228,045 285,032 291,842 365,553 531,572 501,887 323,397 195,947 271,015 265,353 334,566
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados (25,347) (25,667) (16,669) (12,338) (12,704) (14,898) (17,269) (20,206) (18,950) (27,702) (28,019) (32,322) (31,339) (32,321) (31,122) (31,652) (31,560) (31,512) (31,896) (32,380) (34,177) (33,869) (33,973)
Otros ingresos (gastos), netos 13,975 4,021 (20,468) (7,940) (6,776) (10,039) (10,071) (17,727) (3,546) (28,103) 2,589 424 4,545 4,249 6,343 7,384 7,103 5,035 4,463 (2,215) (2,526) 3,835 3,659
Ingresos antes de impuestos sobre la renta 1,208,472 1,596,417 1,457,730 1,408,848 1,302,565 930,798 566,859 220,817 133,360 103,045 248,256 150,063 201,251 256,960 267,063 341,285 507,115 475,410 295,964 161,352 234,312 235,319 304,252
Gasto por impuesto a las ganancias (289,997) (381,765) (350,376) (313,151) (302,406) (218,595) (128,104) (23,867) (29,083) (24,280) (57,420) (26,344) (48,643) (60,214) (62,236) (71,433) (109,209) (112,838) (70,489) 141,819 (83,300) (82,372) (105,586)
Utilidad neta 918,475 1,214,652 1,107,354 1,095,697 1,000,159 712,203 438,755 196,950 104,277 78,765 190,836 123,719 152,608 196,746 204,827 269,852 397,906 362,572 225,475 303,171 151,012 152,947 198,666
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias (4,150) (5,098) (3,423) (5,192) (9,396) (9,912) (8,248) (9,107) (4,134) (3,269) (3,496) (2,294) (1,560) (2,444) (499) 152 469 (123) 2,076 1,562 2,246 986 2,151
Utilidad neta atribuible a Steel Dynamics, Inc. 914,325 1,209,554 1,103,931 1,090,505 990,763 702,291 430,507 187,843 100,143 75,496 187,340 121,425 151,048 194,302 204,328 270,004 398,375 362,449 227,551 304,733 153,258 153,933 200,817

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).


El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias y patrones significativos en los principales indicadores económicos. La tendencia en las ventas netas muestra un crecimiento sostenido desde 2017, con un aumento constante en los periodos posteriores, alcanzando un pico en el último trimestre disponible de más de 6.2 millones de dólares. Esto indica una expansión en las operaciones comerciales y una mayor demanda de los productos de la empresa.

El costo de los bienes vendidos también ha incrementado en línea con las ventas, aumentando de manera significativa en 2022 respecto a los años anteriores, lo que refleja una expansión en la producción o en los costos asociados a la misma. La diferencia entre ventas y costos genera un beneficio bruto que sigue una tendencia ascendente, alcanzando su máximo en el último trimestre de datos, con más de 1.4 millones de dólares, lo cual evidencia una mejora en la rentabilidad bruta a lo largo del período.

Los gastos en venta, generales y administrativos (SG&A) han presentado cierta volatilidad, con un aumento notable en 2021-2022, particularmente en el tercer trimestre de 2021, donde superan los 182 millones de dólares. La participación en las utilidades ha sido variable, con valores negativos en algunos trimestres, afectando la utilidad neta atribuible a la empresa, que también muestra una tendencia creciente general, con picos importantes en 2021 y 2022. Esto refleja una mejora en la rentabilidad neta a lo largo del período, a pesar de fluctuaciones en gastos y otros conceptos asociados.

El resultado de explotación ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando valores récord en 2022, lo que denota una robustez en la operación principal de la compañía. Sin embargo, los gastos por intereses han disminuido de manera progresiva, especialmente en los últimos trimestres, contribuyendo a una mejora en la utilidad antes de impuestos. La presencia de otros ingresos netos positivos en varias semanas ha ayudado a aumentar el resultado final, aunque en algunos momentos se han presentado pérdidas relacionadas con otros gastos no operativos, como en 2020 y 2021.

La utilidad neta ha mostrado una tendencia claramente alcista, con un crecimiento significativo en 2021 y 2022, alcanzando cifras superiores a 1.1 millones de dólares en los últimos periodos. La proporción de impuestos a las ganancias se ha incrementado en algunos trimestres, afectando la utilidad neta, aunque no impide un crecimiento general en la rentabilidad. La utilidad neta atribuible a la empresa refleja estos patrones positivos, consolidando una tendencia hacia una mayor rentabilidad, con máximos en 2022.

En conclusión, el análisis de las tendencias revela una compañía en expansión, con mejoras en los márgenes de beneficio, control de gastos y especial énfasis en la reducción de gastos por intereses. La tendencia en rentabilidad, tanto bruta como neta, se ha fortalecido notablemente en los últimos años, especialmente en 2021 y 2022, evidenciando una gestión efectiva y un crecimiento sostenido en sus operaciones financieras.