Stock Analysis on Net

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 3 de mayo de 2022.

Cuenta de resultados

La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.

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HCA Healthcare Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

US$ en millones

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12 meses terminados 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017
Ingresos
Suministros
Beneficio bruto
Salarios y beneficios
Otros gastos de explotación
Depreciación y amortización
Ganancias (pérdidas) en la venta de instalaciones
Resultado de explotación
Participación en las ganancias de las filiales
Gastos por intereses
Pérdidas por cancelación de deudas
Ingresos antes de impuestos sobre la renta
Provisión para impuestos sobre la renta
Utilidad neta
Utilidad neta atribuible a participaciones minoritarias
Ingresos netos atribuibles a HCA Healthcare, Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).


Patrones en los ingresos
Se observa una tendencia creciente en los ingresos anuales, pasando de 43,614 millones de dólares en 2017 a 58,752 millones en 2021, lo que refleja un crecimiento sostenido en la facturación en los últimos años. La tasa de incremento muestra una recuperación y expansión en la capacidad de generación de ingresos, especialmente en 2021, donde el aumento respecto a 2020 es significativo.
Dinámica de los suministros
Los gastos en suministros aumentaron de manera constante en el período, incrementándose de 7,316 millones en 2017 a 9,481 millones en 2021. Esto puede estar asociado a mayores volúmenes de operaciones o inflación en los costos de los insumos, lo cual también se refleja en el incremento en los gastos operativos relacionados.
Beneficio bruto
El beneficio bruto muestra una tendencia positiva, elevándose de 36,298 millones en 2017 a 49,271 millones en 2021. El crecimiento en este rubro es proporcional al aumento en los ingresos y sugiere una mejora en la eficiencia en la gestión de costos relacionados con la producción o prestación de servicios.
Gastos en salarios y beneficios
Este concepto muestra una tendencia ascendente de 20,059 millones en 2017 a 26,779 millones en 2021, evidenciando una ampliación en el componente de recursos humanos. La expansión en este rubro también está en línea con el crecimiento en los ingresos, aunque representa una parte significativa de los gastos operativos totales.
Otros gastos de explotación
Los otros gastos de explotación aumentaron de 8,051 millones en 2017 a 9,961 millones en 2021, con algunas fluctuaciones. La tendencia indica un incremento en los gastos asociados a operaciones diversas, aunque en menor proporción en comparación con otros gastos, manteniendo una relativa estabilidad en porcentaje respecto a los ingresos.
Gastos en depreciación y amortización
Este rubro creció de 2,131 millones en 2017 a 2,853 millones en 2021, en línea con la adquisición de activos fijos y la ampliación de la infraestructura. La tendencia creciente señala inversión en activos de larga duración para sostener el crecimiento operacional.
Ganancias en la venta de instalaciones
Las ganancias en la venta de instalaciones muestran crecimiento y volatilidad, con un incremento notable en 2018 y 2021. Esto puede reflejar estrategias de desinversión o reestructuración de activos para optimizar la estructura de la empresa.
Resultado de explotación
Este indicador aumenta de 6,065 millones en 2017 a 11,298 millones en 2021, lo que refleja una mejora significativa en la rentabilidad operacional, derivada del crecimiento en ingresos y control de costos, aunque también influido por movimientos en otros gastos y las ganancias o pérdidas por ventas de activos.
Participación en las ganancias de filiales
Este concepto evidencia un incremento importante en 2021, alcanzando los 113 millones, en comparación con valores menores en años previos, lo que indica un crecimiento en la contribución de filiales o unidades asociadas a la empresa matriz.
Gastos por intereses y pérdidas por cancelación de deudas
Los gastos por intereses presentan una tendencia ligeramente a la disminución, de 1,690 millones en 2017 a 1,566 millones en 2021, señalando una gestión eficiente de la carga financiera y posible reducción en pasivos. Las pérdidas por cancelación de deudas se presentan de manera negativa, con picos en ciertos años, pero en 2021 retornan a valores menores, sugiriendo menos eventos de cancelación o reestructuración de deuda.
Ingresos antes de impuestos
Se evidencian incrementos en los ingresos antes de impuestos a partir de 2018, con un valor notable en 2021, alcanzando los 9,833 millones. La recuperación en esta línea refleja un mejor resultado operativo y una gestión fiscal adecuada en un entorno de crecimiento.
Provisión para impuestos sobre la renta
Los impuestos sobre la renta muestran un comportamiento variable, con una fuerte subida en 2021 a 2,112 millones, lo que coincide con un incremento en los beneficios netos. La relación de la provisión respecto a los ingresos antes de impuestos se mantiene en línea con tendencias de tasas impositivas medias.
Utilidad neta y utilidad neta atribuible
La utilidad neta crece de 2,743 millones en 2017 a 7,721 millones en 2021, con un incremento particularmente notable en 2021. La utilidad atribuible a la empresa también refleja un patrón similar, aumentando en proporciones similares, aunque con una ligera disminución en algunos años, correspondiente a participaciones minoritarias que también crecen en valor absoluto.
Resumen general
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en los principales indicadores de rendimiento y rentabilidad, con una expansión en ingresos y beneficio bruto, mejorando la eficiencia operacional y reduciendo en cierta medida la carga de intereses. La inversión en activos y la venta de instalaciones sugieren una estrategia activa de gestión de recursos y optimización de la estructura patrimonial. La mejora en la utilidad neta y el crecimiento en ingresos netos atribuibles indican una sólida posición financiera al cierre del período analizado.