Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Trade Desk Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2016
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2016
- Ratio de rotación total de activos desde 2016
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2016
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Los ingresos se mantuvieron constantes en el 100% a lo largo del período analizado.
- Operaciones de plataforma
- Las operaciones de plataforma muestran una fluctuación considerable, oscilando entre -30.23% y -16.22% durante el período 2020-2022. A partir de 2023, se observa un aumento en la variabilidad, con valores que van desde -23.19% hasta -16.62%, indicando una posible inestabilidad en esta área.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto presenta una tendencia general al alza, comenzando en 69.77% en junio de 2020 y alcanzando un máximo de 83.86% en diciembre de 2020. Posteriormente, se estabiliza en un rango entre 76.81% y 83.78% hasta finales de 2023, mostrando una ligera disminución en 2024 y 2025.
- Ventas y marketing
- Los gastos en ventas y marketing se mantienen relativamente estables, fluctuando entre -26.6% y -18.36% en 2020 y 2021. A partir de 2022, se observa un aumento en la inversión, alcanzando un máximo de -24.8% en 2024, seguido de una ligera disminución en 2025.
- Tecnología y desarrollo
- Los gastos en tecnología y desarrollo muestran una variabilidad similar a las operaciones de plataforma, con fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo. Se observa un aumento en la inversión a partir de 2023, con valores que oscilan entre -24.48% y -16.84%.
- Generales y administrativos
- Los gastos generales y administrativos experimentaron una disminución notable a partir de 2022, pasando de valores cercanos a -35.77% a -17.76% en 2025. Esta reducción podría indicar una mayor eficiencia operativa o una reestructuración de costos.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- Los ingresos de operaciones muestran una volatilidad considerable, con períodos de ganancias y pérdidas. Se observa un punto de inflexión en 2021, con un aumento significativo en los ingresos, seguido de una disminución en 2022 y una recuperación parcial en 2023 y 2024. En 2025, se observa un aumento considerable.
- Ingresos (gastos) por intereses, netos
- Los ingresos por intereses, netos, se mantienen relativamente estables, con valores que oscilan entre 0.11% y 3.77%. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres.
- Ganancia (pérdida) por cambio de moneda extranjera, neta
- El impacto del cambio de moneda extranjera es relativamente pequeño, con fluctuaciones menores a lo largo del tiempo. Se observa una ligera tendencia positiva en los últimos trimestres.
- Otros ingresos (gastos), netos
- Los otros ingresos (gastos), netos, muestran una variabilidad moderada, con un aumento significativo en 2022 y 2023. En 2024 y 2025, se observa una ligera disminución.
- Ingresos (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta
- Los ingresos antes de impuestos sobre la renta muestran una volatilidad considerable, con períodos de ganancias y pérdidas. Se observa una tendencia al alza en 2021 y 2022, seguida de una disminución en 2023 y una recuperación parcial en 2024 y 2025.
- (Provisión para) beneficiarse de los impuestos sobre la renta
- La provisión para impuestos sobre la renta muestra una alta variabilidad, con valores positivos y negativos. Esto sugiere una gestión fiscal activa o cambios en las regulaciones fiscales.
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta presenta una tendencia general al alza, comenzando en 18.02% en junio de 2020 y alcanzando un máximo de 47.48% en diciembre de 2020. Posteriormente, se estabiliza en un rango entre 2.03% y 24.59% hasta finales de 2025, mostrando una volatilidad significativa.
En resumen, los datos financieros trimestrales revelan una empresa con una rentabilidad variable, influenciada por factores como las operaciones de plataforma, los gastos en tecnología y desarrollo, y la gestión fiscal. La disminución de los gastos generales y administrativos a partir de 2022 podría indicar una mejora en la eficiencia operativa.