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- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2016
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2016
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2016
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Patrón de ingresos
- Los ingresos en porcentaje del período se mantienen constantes en 100%, lo cual indica una base de comparación uniforme a lo largo del tiempo. Sin embargo, en términos absolutos, los datos no proporcionan cifras específicas para analizar su crecimiento o caídas en montos absolutos, solo las proporciones relativas.
- Operaciones de plataforma
- El porcentaje de ingresos destinado a operaciones de plataforma muestra una tendencia de incremento en su déficit porcentual respecto a los ingresos totales, pasando de aproximadamente -25% en los primeros trimestres de 2020 a cerca del -23% en 2024. Esto implica que la inversión o los costos relacionados con las operaciones de plataforma han aumentado en proporción, aunque con cierta fluctuación. Especialmente, en algunos trimestres como diciembre de 2021 y marzo de 2022, se observan picos hacia -20%, indicando variaciones en los gastos operativos en relación con los ingresos.
- Beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto mantiene una tendencia general de mejora en porcentaje del ingreso, alcanzando picos cercanos al 83% en diversos trimestres, particularmente en 2021. No obstante, en algunos períodos específicos, como marzo de 2024 y diciembre de 2024, se registra una ligera disminución a aproximadamente 78-81%, sugiriendo cierta estabilidad en la rentabilidad bruta con un leve descenso hacia finales del período analizado.
- Gastos en ventas y marketing
- El porcentaje de ingresos dedicado a ventas y marketing muestra una variabilidad significativa, oscila entre aproximadamente -18.33% y -26.6%. Se observa una tendencia general a mantener estos gastos en torno al 20-25% del ingreso, con picos en ciertos períodos, como junio y septiembre de 2020 y 2021, indicando una inversión constante en adquisición de clientes y promoción de marca, a pesar de las fluctuaciones.
- Tecnología y desarrollo
- Los gastos en tecnología y desarrollo fluctúan en torno al rango de -15% a -28%, con una tendencia ligera a la estabilidad en torno al 20% del ingreso total. Destaca una reducción en el porcentaje en ciertos períodos (por ejemplo, marzo y septiembre de 2023, con cerca del -16%), sugiriendo mejor gestión de gastos o cambios en prioridades estratégicas en innovación tecnológica.
- Gastos generales y administrativos
- Este rubro muestra una tendencia decreciente en porcentaje del ingreso, bajando desde valores cercanos al -55% en diciembre de 2021 a aproximadamente -18% en 2024. Esto refleja una estrategia de optimización de los gastos administrativos y generales, logrando reducir la proporción de estos costos en relación con los ingresos, lo cual puede indicar mayor eficiencia operativa o una reducción en la estructura administrativa.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- La indicator de resultado operativo presenta fluctuaciones, con períodos de pérdidas y ganancias. Se observa una tendencia de mejora en algunos trimestres, alcanzando porcentajes positivos cercanos al 20-30%, pero también periodos de pérdidas significativas como en diciembre de 2021 y marzo de 2022 con valores negativos hasta -6%. En promedio, la tendencia apunta a mantener un resultado operativo cercano a la par o ligeramente positivo en varios períodos recientes.
- Costos por intereses y otros ingresos/gastos netos
- El porcentaje de intereses netos y otros ingresos se mantiene relativamente estable, con valores en torno a 3% del ingreso y variaciones menores en otros períodos. Se observa un ligero incremento en torno a 2021 y 2022, pero sin cambios sustanciales. La ganancia o pérdida por cambio de moneda extranjera es menor en magnitud y muestra fluctuaciones diminutas alrededor de cero, sin una tendencia clara.
- Ingresos antes de impuestos
- Este indicador refleja una tendencia de estabilidad y recuperación en los resultados antes de impuestos. Después de caídas en algunos trimestres, como diciembre de 2021 y marzo de 2022, se recupera de manera consistente en períodos posteriores, alcanzando un 29.9% en los últimos datos, mostrando una tendencia favorable en la rentabilidad operacional antes de impuestos.
- Provisión para impuestos
- Los gastos por impuestos varían en torno a un rango del -10% al -0.6% del ingreso, con algunos períodos de menor carga fiscal que indican una gestión fiscal eficiente o cambios en la regulación tributaria. La tendencia general hacia valores negativos en la proporción de impuestos respecto a los ingresos sugiere una carga fiscal relativamente moderada comparada con los beneficios antes de impuestos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta, expresada como porcentaje del ingreso, presenta una tendencia de fluctuación con períodos de ganancias y pérdidas. Aunque existen momentos de pérdidas, como en marzo de 2022 y 2022, en general, la utilidad neta muestra una recuperación en los últimos trimestres, con porcentajes cercanos al 13-16%, indicando una tendencia hacia la recuperación de la rentabilidad neta en los últimos períodos considerados.