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Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

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Cuenta de resultados 
Datos trimestrales

La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.

Motorola Solutions Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 29 jun 2024 30 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 1 jul 2023 1 abr 2023 31 dic 2022 1 oct 2022 2 jul 2022 2 abr 2022 31 dic 2021 2 oct 2021 3 jul 2021 3 abr 2021 31 dic 2020 26 sept 2020 27 jun 2020 28 mar 2020 31 dic 2019 28 sept 2019 29 jun 2019 30 mar 2019
Ventas netas de productos 1,563 1,405 1,751 1,490 1,349 1,224 1,671 1,439 1,212 1,046 1,365 1,221 1,094 926 1,282 1,044 877 884 1,487 1,196 1,118 945
Ventas netas de servicios 1,065 984 1,097 1,066 1,054 947 1,036 934 928 846 955 886 877 847 991 824 741 771 889 798 742 712
Ventas netas 2,628 2,389 2,848 2,556 2,403 2,171 2,707 2,373 2,140 1,892 2,320 2,107 1,971 1,773 2,273 1,868 1,618 1,655 2,376 1,994 1,860 1,657
Costos de venta de productos (653) (600) (721) (658) (636) (576) (751) (659) (637) (548) (596) (559) (511) (438) (575) (487) (413) (397) (614) (501) (490) (444)
Costos de venta de servicios (636) (597) (672) (618) (578) (549) (605) (683) (513) (487) (541) (503) (508) (475) (552) (472) (439) (471) (542) (486) (439) (440)
Costes de venta (1,289) (1,197) (1,393) (1,276) (1,214) (1,125) (1,356) (1,342) (1,150) (1,035) (1,137) (1,062) (1,019) (913) (1,127) (959) (852) (868) (1,156) (987) (929) (884)
Margen bruto 1,339 1,192 1,455 1,280 1,189 1,046 1,351 1,031 990 857 1,183 1,045 952 860 1,146 909 766 787 1,220 1,007 931 773
Gastos de venta, generales y administrativos (430) (397) (423) (380) (390) (368) (378) (378) (356) (338) (368) (351) (331) (303) (342) (313) (297) (341) (366) (359) (351) (327)
Gastos de investigación y desarrollo (220) (218) (218) (215) (215) (210) (203) (197) (191) (188) (190) (183) (181) (180) (182) (175) (161) (168) (183) (172) (170) (162)
Otros cargos (45) (58) (76) (46) (66) (69) (79) (83) (85) (92) (77) (60) (70) (79) (68) (69) (90) (19) (81) (63) (61) (55)
Utilidad operativa 644 519 738 639 518 399 691 373 358 239 548 451 370 298 554 352 218 259 590 413 349 229
Gastos por intereses, netos (69) (44) (52) (53) (57) (54) (54) (60) (56) (56) (54) (56) (44) (54) (52) (58) (58) (52) (55) (54) (56) (55)
Ganancia (pérdida) en ventas de inversiones y negocios, neta (1) 1 1 2 1 (1) (1) 1 3 1
Otros, netos 5 (565) 23 7 26 12 26 19 (2) 34 23 10 14 45 22 (42) 16 17 (343) (11) (21) 10
Otros gastos (64) (609) (29) (47) (31) (41) (28) (40) (58) (20) (30) (46) (30) (9) (31) (101) (42) (35) (397) (65) (74) (44)
Ganancias (pérdidas) netas antes de impuestos sobre la renta 580 (90) 709 592 487 358 663 333 300 219 518 405 340 289 523 251 176 224 193 348 275 185
Beneficio del impuesto sobre la renta (gasto) (135) 52 (112) (127) (114) (79) (73) (53) (71) 49 (115) (97) (46) (44) (110) (45) (40) (26) 50 (80) (67) (33)
Ganancias (pérdidas) netas 445 (38) 597 465 373 279 590 280 229 268 403 308 294 245 413 206 136 198 243 268 208 152
Utilidades atribuibles a participaciones minoritarias (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Motorola Solutions, Inc. 443 (39) 596 464 371 278 589 279 228 267 401 307 293 244 412 205 135 197 243 267 207 151

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).


El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias relevantes para la compañía durante el período observado. En términos de ventas netas de productos, se observa un patrón de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, con una tendencia general positiva que alcanza picos en ciertos trimestres, particularmente en el cuarto trimestre de cada año, donde se evidencia un aumento significativo. Sin embargo, también se notan algunos descensos en determinados períodos, como a principios de 2020, atribuibles posiblemente a condiciones excepcionales del mercado o impactos de eventos externos.

Las ventas netas de servicios mantienen una tendencia estable y en aumento, aunque a un ritmo menos pronunciado que las de productos. La suma total de ventas, que combina ambos segmentos, muestra un incremento general, reflejando un fortalecimiento en la posición comercial de la empresa. Es importante destacar que a lo largo del tiempo, la relación entre ventas de productos y servicios parece diversificarse, generando un perfil de ingresos más balanceado.

Los costos asociados, tanto de venta de productos como de servicios, presentan una tendencia de aumento proporcional a las ventas. Los costos totales de venta se incrementan en línea con los ingresos, pero en algunos períodos los márgenes de utilidad bruta muestran mejoras, especialmente en los trimestres de fin de año, alcanzando picos de utilidad bruta en términos absolutos, aunque con algún aumento en los costos asociados.

El margen bruto refleja un comportamiento de crecimiento en términos absolutos, con picos en ciertos trimestres y una tendencia positiva a largo plazo. La eficiencia en el control de costos parece mantenerse relativamente estable, permitiendo mejoras en la rentabilidad en ciertos períodos.

El gasto en ventas, generales y administrativos (G&A), así como en investigación y desarrollo (I+D), muestran una tendencia de aumento, aunque en algunos trimestres se estabilizan o disminuyen ligeramente, indicando un control relativo en los gastos operativos. La inversión en innovación y en gastos operativos podría estar alineada con la estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos productos o servicios.

Los otros cargos y otros gastos muestran fluctuaciones significativas, con algunos picos en ciertos trimestres, particularmente en el período cercano a fines de 2019 y principios de 2020, así como en el primer trimestre de 2024, donde se evidencian gastos extraordinarios que impactan los resultados netos.

La utilidad operativa presenta una tendencia de crecimiento sostenido, con incrementos en los beneficios antes de intereses e impuestos. No obstante, en algunos períodos, especialmente en los primeros trimestres de 2020, la utilidad operativa muestra una reducción, probablemente afectada por gastos extraordinarios o condiciones adversas del entorno.

Los gastos por intereses, en general, mantienen un nivel relativamente estable y moderado, con cierta variación en algunos trimestres. La utilidad antes de impuestos muestra un comportamiento volátil, con picos de beneficio en ciertos períodos, aunque también presenta momentos de pérdida, como en el último trimestre de 2023 y en el primer trimestre de 2024, donde se registra una pérdida neta significativa en comparación con los períodos anteriores.

Las ganancias netas y las ganancias atribuibles a Motorola Solutions Inc. reflejan una tendencia alcista en la mayoría de los períodos, con incrementos sostenidos particularmente desde mediados de 2020 en adelante. Sin embargo, se observan momentos de caída o pérdidas, especialmente en los últimos trimestres de 2023 y en el primer trimestre de 2024, asociados posiblemente a gastos extraordinarios o a la realización de cargos no recurrentes.

En resumen, la empresa muestra una tendencia general de crecimiento en ventas y rentabilidad, con incrementos en los márgenes brutos y operativos. No obstante, ciertos períodos presentan volatilidad significativa en las ganancias netas, probablemente debido a cargos extraordinarios o factores externos. La diversificación en ingresos y la consistencia en la inversión en desarrollo sugieren una estrategia orientada a consolidar y ampliar su posición en el mercado, aunque ciertos impactos en los beneficios netos requieren atención futura para estabilizar los resultados.