Stock Analysis on Net

Boston Scientific Corp. (NYSE:BSX)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 4 de mayo de 2023.

Análisis de segmentos reportables 

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Ratio de margen de beneficio del segmento reportable

Boston Scientific Corp., ratio de margen de beneficio por segmento declarable

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
MedSurg 32.13% 33.02% 30.07%
Cardiovascular 25.89% 26.18% 17.64%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).


Índice de margen de beneficio del segmento MedSurg
Hasta el 31 de diciembre de 2019, no se disponen de datos, lo que impide evaluar su tendencia en ese período. A partir de 2020, el índice se sitúa en 30.07%, mostrando una mejora en 2021 con un aumento hasta 33.02%. En 2022, se registra una ligera disminución a 32.13%, sugiriendo una estabilización relativa después del incremento observado en 2021. La tendencia general desde 2020 indica una recuperación y un incremento en la rentabilidad del segmento MedSurg, aunque en 2022 se percibe cierta leve bajada.
Índice de margen de beneficio del segmento Cardiovascular
El indicador no está disponible hasta 2020, momento en el cual se inicia en 17.64%. En 2021, experimenta un aumento significativo hasta 26.18%, evidenciando una notable mejora en la rentabilidad del segmento cardiovascular durante ese período. En 2022, el índice se mantiene relativamente estable en 25.89%, con una ligera disminución respecto a 2021, lo que indica una cierta estabilización en la rentabilidad del segmento tras el crecimiento notable del año anterior. La tendencia refleja un proceso de recuperación y fortalecimiento del segmento cardiovascular en los años recientes.

Ratio de margen de beneficio del segmento reportable: MedSurg

Boston Scientific Corp.; MedSurg; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 1,625 1,524 1,156
Ventas netas 5,057 4,616 3,844
Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 32.13% 33.02% 30.07%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 1,625 ÷ 5,057 = 32.13%


El análisis de las ventas netas muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años considerados. Desde el período correspondiente a 2020, las ventas aumentan de manera constante, alcanzando 4,844 millones en 2020, 4,616 millones en 2021 y 5,057 millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en la capacidad de generación de ingresos de la empresa en los últimos tres años.

El resultado de explotación también presenta una tendencia al alza, con un crecimiento significativo a partir de 2020, cuando alcanza los 1,156 millones, y continúa aumentando hasta llegar a 1,524 millones en 2021 y 1,625 millones en 2022. La mejora en este apartado indica una eficiente gestión de los costos y gastos operativos en relación con las ventas, resultando en una mayor rentabilidad operacional en los últimos años.

En cuanto al ratio de margen de beneficio del segmento reportable, se observa una tendencia a la mejora desde 2020, con un valor de 30.07%. Este porcentaje aumenta a 33.02% en 2021, y se mantiene relativamente estable en 32.13% en 2022. Esta estabilización cerca del 32% sugiere que el nivel de rentabilidad de los segmentos reportables se ha consolidado, manteniendo una proporción significativa de beneficios en relación con las ventas netas, durante el último año analizado.

En conjunto, los datos reflejan un rendimiento financiero positivo, con crecimiento en ventas y resultados de explotación, además de una mejora en la eficiencia de la rentabilidad de los segmentos reportables. La tendencia indica una gestión efectiva y un fortalecimiento del desempeño financiero en los períodos más recientes.


Ratio de margen de beneficio del segmento reportable:Cardiovascular

Boston Scientific Corp.; Cardiovascular; Cálculo del ratio de margen de beneficio del segmento

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 2,113 1,888 1,043
Ventas netas 8,161 7,212 5,913
Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable1 25.89% 26.18% 17.64%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio del segmento reportable = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 2,113 ÷ 8,161 = 25.89%


Resultado de explotación
Desde 2020, se observa un incremento sostenido en el resultado de explotación, pasando de 1,043 millones de US$ en 2021 a 1,888 millones en 2022 y alcanzando 2,113 millones en 2023. Este aumento indica una mejora significativa en la rentabilidad operacional de la empresa en los últimos años, evidenciando una mayor eficiencia en sus operaciones o un incremento en los márgenes de beneficio operativo.
Ventas netas
Las ventas netas también muestran una tendencia al alza desde 2020, con un crecimiento sustancial en 2021 y 2022. De 5,913 millones de US$ en 2020, las ventas aumentaron a 7,212 millones en 2021 y continuaron creciendo hasta 8,161 millones en 2022. Este patrón refleja una expansión en la capacidad de generación de ingresos de la compañía, posiblemente impulsada por nuevos productos, expansión en mercados o incremento en la demanda de sus productos y servicios.
Índice de margen de beneficio del segmento reportable
El margen de beneficio del segmento reportable muestra un crecimiento notable desde 2020, alcanzando un 17.64%. En 2021 se elevó considerablemente a 26.18%, seguido de una ligera disminución en 2022, situándose en 25.89%. Esto sugiere que la compañía ha logrado mejorar su rentabilidad relativa, aunque en 2022 presenta una ligera contracción en comparación con 2021, pero aún mantiene niveles superiores a los observados en 2020.

Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable

Boston Scientific Corp., ratio de rentabilidad sobre activos por segmento declarable

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
MedSurg 64.97% 69.97% 58.03%
Cardiovascular 40.60% 42.74% 26.51%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).


MedSurg - Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable
El índice de rendimiento de los activos en el segmento MedSurg muestra una tendencia ascendente a partir de 2021, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 69.97%. En 2018 y 2019 no se disponen datos, sin embargo, la lectura de 2020 muestra un valor inicial de 58.03%. La subida del índice en 2021 y 2022 indica una mejora en la eficiencia o rentabilidad de los activos en este segmento en los últimos años, después de un período no documentado previo a 2020.
Cardiovascular - Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable
Para el segmento cardiovascular, los datos disponibles reflejan también una tendencia positiva en el rendimiento de los activos desde 2020 en adelante. El índice comienza en 26.51% en 2020, mostrando un incremento significativo en 2021 con un valor de 42.74%. En 2022, el índice se mantiene en un nivel alto, en 40.6%, ligeramente por debajo del valor de 2021. La evolución indica una recuperación y consolidación en la eficiencia del uso de los activos en el segmento cardiovascular en los últimos dos años.

Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable: MedSurg

Boston Scientific Corp.; MedSurg; Cálculo del ratio de rentabilidad de los activos del segmento

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 1,625 1,524 1,156
Activos totales 2,501 2,178 1,992
Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa
Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable1 64.97% 69.97% 58.03%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable = 100 × Resultado de explotación ÷ Activos totales
= 100 × 1,625 ÷ 2,501 = 64.97%


Resultado de explotación
El resultado de explotación muestra una tendencia al alza en los últimos años, con un aumento significativo entre 2021 y 2022. En 2018 y 2019 no se disponen de datos, pero desde 2020 en adelante se observa un crecimiento constante, alcanzando 1,624 millones de dólares en 2022, lo que indica una expansión en la rentabilidad operativa de la empresa en el período analizado.
Activos totales
Los activos totales también evidencian una tendencia positiva a lo largo de los años. Aunque no hay datos disponibles para 2018 y 2019, se observa un incremento progresivo desde 2020, alcanzando 2,501 millones de dólares en 2022. Este incremento sugiere una ampliación en la base de activos de la compañía, posiblemente debido a inversiones o adquisiciones.
Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable
El índice de rendimiento de los activos del segmento reportable muestra un comportamiento fluctuante, comenzando en 58.03% en 2020, incrementándose notablemente hasta 69.97% en 2021 y luego disminuyendo ligeramente a 64.97% en 2022. Esta evolución indica mejoras en la eficiencia en el uso de los activos para generar resultados operativos, aunque la ligera disminución en 2022 puede señalar una leve presión o estabilización en la rentabilidad relativa de los activos del segmento.

Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable:Cardiovascular

Boston Scientific Corp.; Cardiovascular; Cálculo del ratio de rentabilidad de los activos del segmento

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación 2,113 1,888 1,043
Activos totales 5,205 4,417 3,934
Ratio de rentabilidad de los segmentos sobre los que se informa
Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable1 40.60% 42.74% 26.51%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable = 100 × Resultado de explotación ÷ Activos totales
= 100 × 2,113 ÷ 5,205 = 40.60%


Resultado de explotación
Se observa una tendencia positiva en el resultado de explotación a lo largo del período analizado. Aunque no hay datos disponibles hasta 2018 y 2019, desde 2020 en adelante se evidencia un crecimiento constante, alcanzando los 2,113 millones de dólares en 2022. Este incremento refleja una mejora en la rentabilidad operacional, indicando que la compañía ha incrementado su eficiencia y capacidad para generar beneficios a partir de sus operaciones principales en los últimos años.
Activos totales
El valor de los activos totales muestra una expansión continua durante el período considerado. Después de no contar con datos para los primeros años, en 2020 los activos alcanzaron aproximadamente 4,417 millones de dólares, y en 2022 se elevan a 5,205 millones. Este crecimiento sugiere una inversión sostenida en activos, potencialmente para apoyar la expansión de la producción, investigación o adquisiciones que contribuyen al incremento en los resultados de explotación.
Índice de rendimiento de los activos del segmento reportable
El índice aumenta desde un valor de 26.51% en 2020 hasta 42.74% en 2021, antes de disminuir ligeramente a 40.6% en 2022. La tendencia general indica una mejor utilización de los activos para generar beneficios en 2020 y 2021, aunque en 2022 se evidencia una ligera caída. No obstante, el índice permanece en niveles elevados, reflejando una gestión eficiente en la asignación de activos para producir resultados positivos, aunque con una ligera reducción en la rentabilidad relativa en el último año reportado.

Índice de rotación de activos del segmento reportable

Boston Scientific Corp., ratio de rotación de activos por segmento declarable

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
MedSurg 2.02 2.12 1.93
Cardiovascular 1.57 1.63 1.50

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).


Indice de rotación de activos del segmento MedSurg
El índice de rotación de activos del segmento MedSurg muestra una tendencia a la alza desde 2020 hasta 2021, alcanzando un valor de 2.12. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución a 2.02, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en 2020, lo que indica una eficiente utilización de los activos en términos de generación de ventas en dicho periodo.
Indice de rotación de activos del segmento Cardiovascular
El índice de rotación de activos para el segmento cardiovascular también presenta un comportamiento de incremento desde 2020, con un valor de 1.63, hasta 2021, con 1.63, evidenciando una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos. En 2022, se aprecia una ligera disminución a 1.57, manteniendo niveles relativamente estables en comparación con 2020 y 2021, reflejando una tendencia general de estabilidad en la gestión de los activos del segmento en dicho período.

Índice de rotación de activos del segmento reportable: MedSurg

Boston Scientific Corp.; MedSurg; Cálculo del índice de rotación de activos del segmento

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ventas netas 5,057 4,616 3,844
Activos totales 2,501 2,178 1,992
Ratio de actividad de los segmentos sobre los que se informa
Índice de rotación de activos del segmento reportable1 2.02 2.12 1.93

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del segmento reportable = Ventas netas ÷ Activos totales
= 5,057 ÷ 2,501 = 2.02


Ventas netas
Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas durante el período analizado. La cifra aumenta progresivamente desde 3,844 millones de dólares en 2021 hasta 4,616 millones en 2022, y continúa en ascenso hasta alcanzar los 5,057 millones en 2022. Esto indica una expansión en las capacidades comerciales y una posible mejora en la participación de mercado, además de reflejar un incremento en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
Activos totales
Los activos totales presentan una tendencia positiva a lo largo del período, incrementándose desde cifras no especificadas en 2018 y 2019, hasta 1,992 millones en 2020, 2,178 millones en 2021 y 2,501 millones en 2022. Este crecimiento en activos podría estar asociado a inversiones en infraestructura, tecnología, o adquisiciones que refuercen la capacidad productiva o de servicio de la empresa. La expansión en activos resalta un foco en la consolidación y fortalecimiento del balance general.
Índice de rotación de activos del segmento reportable
El índice de rotación de activos muestra una tendencia de incremento de 1.93 en 2020 a 2.12 en 2021, sugiriendo una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye ligeramente a 2.02, lo que puede interpretarse como una ligera disminución en la eficiencia o un ajuste en la estructura del activo que podría afectar la conversión de activos en ventas. En general, la tendencia del ratio indica una mejora en la utilización de los activos en los últimos años, aunque la ligera caída en 2022 merece una mayor inspección para determinar si refleja cambios en la estrategia operativa o en la estructura del capital.

Índice de rotación de activos del segmento reportable:Cardiovascular

Boston Scientific Corp.; Cardiovascular; Cálculo del índice de rotación de activos del segmento

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ventas netas 8,161 7,212 5,913
Activos totales 5,205 4,417 3,934
Ratio de actividad de los segmentos sobre los que se informa
Índice de rotación de activos del segmento reportable1 1.57 1.63 1.50

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del segmento reportable = Ventas netas ÷ Activos totales
= 8,161 ÷ 5,205 = 1.57


Ventas netas
Los datos muestran una tendencia positiva en las ventas netas a lo largo de los años analizados. Aunque no se dispone de valores específicos para 2018 y 2019, a partir de 2020 en adelante se observa un crecimiento constante. En 2020, las ventas alcanzaron los 5,913 millones de dólares, incrementándose en 2021 a 7,212 millones, y continuando con un incremento a 8,161 millones en 2022. Este patrón indica una estrategia de expansión o una mayor demanda de los productos o servicios de la empresa en el período reciente.
Activos totales
El patrimonio total muestra también una tendencia de crecimiento sostenido. Tras no tener datos disponibles para 2018 y 2019, en 2020 los activos sumaban 3,934 millones de dólares. En 2021 alcanzaron los 4,417 millones, y en 2022 continuaron en ascenso hasta los 5,205 millones. La expansión en los activos puede reflejar inversiones en infraestructura, tecnología o adquisiciones que respaldan el aumento en las ventas.
Índice de rotación de activos del segmento reportable
Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, presenta una tendencia de ligera fluctuación durante los años disponibles. En 2020, el índice fue de 1.5, lo que aumentó a 1.63 en 2021, sugiriendo una mejora en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2022 sufrió una leve caída a 1.57. La variación en este ratio puede reflejar cambios en la eficiencia operativa o en la gestión de los recursos, aunque en general se mantiene en un rango que indica una utilización relativamente consistente de los activos durante los últimos años.

Ventas netas

Boston Scientific Corp., ventas netas por segmento reportable

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
MedSurg 5,057 4,616 3,844
Cardiovascular 8,161 7,212 5,913
Total de segmentos notificables 13,218 11,828 9,757

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).


Ventas netas en los segmentos MedSurg y Cardiovascular
Entre 2018 y 2022, se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas de ambos segmentos, con incrementos anuales consecutivos. La categoría MedSurg aumentó de manera significativa, alcanzando los 5,057 millones de dólares en 2022 desde una base inferior en años anteriores. De forma similar, el segmento Cardiovascular mostró un crecimiento constante, llegando a 8,161 millones de dólares en 2022. El patrón de aumento sugiere una expansión continua en la participación de mercado y/o en las ventas de los productos de estos segmentos.
Total de segmentos notificables
El total consolidado de ventas netas refleja una tendencia de crecimiento progresivo a lo largo del período analizado. En 2020, las ventas sumaron 9,757 millones de dólares, incrementándose en 2021 y 2022 hasta alcanzar 13,218 millones de dólares, evidenciando un aumento acumulado y consistente en los ingresos totales generados por todos los segmentos notificables de la compañía durante estos años.
Tendencias generales
El análisis muestra que, en los últimos años, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido en sus ingresos, particularmente en los segmentos MedSurg y Cardiovascular, así como en su total consolidado. La tendencia alcista en las ventas podría estar relacionada con la expansión de la cartera de productos, la penetración en mercados existentes, o la entrada a nuevos mercados, aunque no se dispone de información adicional sobre otros factores internos o externos que puedan influir en estos resultados.
Observaciones complementarias
No se evidencian datos que indiquen cambios negativos o contracciones en las ventas, lo cual sugiere estabilidad y crecimiento en el período analizado. La ausencia de datos en 2018 y 2019 limita un análisis completo del comportamiento en años anteriores, pero los datos disponibles muestran claramente una tendencia favorable hacia una mayor generación de ingresos durante los años 2020 a 2022.

Resultado de explotación

Boston Scientific Corp., ingresos de explotación por segmento declarable

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
MedSurg 1,625 1,524 1,156
Cardiovascular 2,113 1,888 1,043
Total de segmentos notificables 3,738 3,412 2,199

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).


Patrón de resultados de explotación
Se observa que los resultados de explotación en los segmentos de MedSurg y Cardiovascular muestran una tendencia de crecimiento constante en los años 2021 y 2022. En 2021, el segmento de MedSurg reportó un resultado de explotación de 1,156 millones de dólares, que aumentó a 1,524 millones en 2022, representando un incremento aproximado del 31.8%. Por su parte, el segmento de Cardiovascular evidenció un crecimiento de 1,043 millones en 2020 a 1,888 millones en 2021, y posteriormente a 2,113 millones en 2022, registrando aumentos significativos en ambos períodos.
Incremento en resultados consolidados
El resultado consolidado, representado por el total de segmentos notificables, presentó un crecimiento sostenido. En 2021, fue de 2,199 millones, que ascendió a 3,412 millones en 2022, reflejando un aumento superior al 55%. La tendencia de expansión en los resultados de explotación subraya un desempeño financieramente positivo a lo largo de los últimos años considerados.
Resumen general de tendencias
En conjunto, los datos evidencian un incremento sostenido de los resultados de explotación en los principales segmentos de la empresa, con especial foco en los segmentos de MedSurg y Cardiovascular. El crecimiento en estas áreas contribuye de manera significativa al incremento del resultado total, sugiriendo una favorable evolución de las operaciones y potencialmente una expansión en las actividades comerciales. La ausencia de datos relevantes para 2018 y 2019 limita el análisis de tendencias en períodos anteriores, pero los resultados publicados desde 2020 confirman una tendencia de mejora continua en los años siguientes.

Activos totales

Boston Scientific Corp., activos totales por segmento declarable

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
MedSurg 2,501 2,178 1,992
Cardiovascular 5,205 4,417 3,934
Total de segmentos notificables 7,706 6,595 5,926

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).


Patrón de crecimiento en los activos totales por segmento:
Se observa un aumento sostenido en los activos totales de los segmentos MedSurg y Cardiovascular, así como en el total de segmentos notificables a lo largo del período analizado. En 2018, no se disponen de datos, pero desde 2020 en adelante, los valores muestran una tendencia de crecimiento continuo.
MedSurg⸺Activos totales:
El valor de los activos en el segmento MedSurg experimentó un incremento progresivo desde 2020, con un crecimiento notable en 2021 y 2022. En 2020, los activos alcanzaron aproximadamente 1,992 millones de dólares, aumentando a 2,178 millones en 2021 y llegando a 2,501 millones en 2022, lo que refleja una expansión en este segmento.
Cardiovascular⸺Activos totales:
Este segmento presenta una tendencia de crecimiento también sostenida, con el valor de los activos aumentando desde aproximadamente 3,934 millones en 2020 a 4,417 millones en 2021 y alcanzando 5,205 millones en 2022. La tasa de incremento en los activos cardiovasculares ha sido consistente y significativa, indicando un fortalecimiento de esta área de negocio.
Total de segmentos notificables⸺Activos totales:
El total de activos notificables muestra un patrón de crecimiento constante, con un aumento desde 5,926 millones en 2020 hasta 7,706 millones en 2022. Esto refleja que la suma de los activos de todos los segmentos analizados se ha expandido de manera sostenida en el período, en línea con los avances en los segmentos individuales.
Interpretación general:
El análisis evidencia una tendencia positiva en la expansión de los activos totales en los segmentos médicos y cardiovasculares, así como en el total combinado. La progresión sugiere una estrategia de crecimiento y consolidación en estas áreas. La ausencia de datos para 2018 y 2019 no permite analizar el comportamiento previo, pero la tendencia desde 2020 indica una robustez en el incremento de activos, probablemente en línea con inversiones o adquisiciones que fortalecen la posición financiera de la compañía en sus segmentos principales.